目 录
第一部分 黄山市政府集中采购中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 黄山市政府集中采购中心2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄山市政府集中采购中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 黄山市政府集中采购中心概况
一、主要职责
1、根据采购人委托,对纳入集中采购目录的采购项目,按照法定程序组织采购,发布采购公告。
2、复核采购人提供的采购需求,根据政府集中采购政策、采购预算、采购需求与采购人共同编制采购文件。
3、根据政府集中采购程序,发布采购信息,组织集中采购项目开评标活动,负责集中采购活动秩序维护,并配合主管部门对采购全过程进行监督,向依法中标(成交)供应商发放中标(成交)通知书,协助交易合同备案。
4、与采购人共同受理采购供应商询问或质疑,并在规定时效内依法共同答复。
5、及时向监督部门反馈集中采购项目交易过程中各方主体不良行为信息,配合监督部门调查、处理集中采购项目交易活动中的投诉案件及违法、违规行为。
6、承担集中采购项目进场交易相关服务工作,负责集中采购项目数据汇总、统计工作;负责集中采购项目档案的归集、整理和移交工作。
7、完成市公共资源交易中心交办的其他工作。
二、单位决算构成
黄山市政府集中采购中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
纳入黄山市政府集中采购中心2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 黄山市政府集中采购中心 |
第二部分 黄山市政府集中采购中心2022年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:黄山市政府集中采购中心 | 金额单位:万元 | ||||
**查看详情9" valign="center" colspan="3"> 收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 80.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.05 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.98 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 66.35 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.04 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 80.37 | 本年支出合计 | 58 | 79.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.95 |
**查看详情 | 61 | ||||
总计 | 31 | 80.37 | 总计 | 62 | 80.37 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||
单位:黄山市政府集中采购中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 80.37 | 80.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****查看详情 | 行政事业单位养老支出 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****查看详情05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****查看详情06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****查看详情 | 行政事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****查看详情02 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 66.35 | 66.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****查看详情 | 建设市场管理与监督 | 66.35 | 66.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****查看详情01 | 建设市场管理与监督 | 66.35 | 66.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****查看详情 | 住房改革支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****查看详情01 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
单位:黄山市政府集中采购中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 79.42 | 57.18 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****查看详情 | 行政事业单位养老支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****查看详情05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****查看详情06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****查看详情 | 行政事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****查看详情02 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 66.35 | 44.11 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****查看详情 | 建设市场管理与监督 | 66.35 | 44.11 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****查看详情01 | 建设市场管理与监督 | 66.35 | 44.11 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****查看详情 | 住房改革支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****查看详情01 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
单位:黄山市政府集中采购中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 80.37 | 一、一般公共服务支出 | **查看详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 66.35 | 66.35 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 80.37 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 79.42 | 79.42 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 29 | 80.37 | 总计 | 58 | 80.37 | 80.37 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
单位:黄山市政府集中采购中心 | 金额单位:万元 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 79.42 | 57.18 | 22.24 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | ||
*****查看详情 | 行政事业单位养老支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | ||
*****查看详情05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | ||
*****查看详情06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | ||
*****查看详情 | 行政事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | ||
*****查看详情02 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 66.35 | 44.11 | 22.24 | ||
*****查看详情 | 建设市场管理与监督 | 66.35 | 44.11 | 22.24 | ||
*****查看详情01 | 建设市场管理与监督 | 66.35 | 44.11 | 22.24 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | ||
*****查看详情 | 住房改革支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | ||
*****查看详情01 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
单位:黄山市政府集中采购中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
**查看详情1 | 工资福利支出 | 55.68 | **查看详情2 | 商品和服务支出 | 1.25 | *****查看详情 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
**查看详情101 | 基本工资 | 18.45 | **查看详情201 | 办公费 | 0.02 | **查看详情704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
**查看详情102 | 津贴补贴 | 2.56 | **查看详情202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
**查看详情103 | 奖金 | 13.47 | **查看详情203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
**查看详情106 | 伙食补助费 | 0.00 | **查看详情204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
**查看详情107 | 绩效工资 | 5.02 | **查看详情205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
**查看详情108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.69 | **查看详情206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
**查看详情109 | 职业年金缴费 | 2.35 | **查看详情207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
**查看详情110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.53 | **查看详情208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
**查看详情111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | **查看详情209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
**查看详情112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | **查看详情211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
**查看详情113 | 住房公积金 | 6.43 | **查看详情212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
**查看详情114 | 医疗费 | 0.00 | **查看详情213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
**查看详情199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | **查看详情214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
**查看详情3 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | **查看详情215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
离休费 | 0.00 | **查看详情216 | 培训费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
退休费 | 0.00 | **查看详情217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
退职(役)费 | 0.00 | **查看详情218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
抚恤金 | 0.00 | **查看详情224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
生活补助 | 0.00 | **查看详情225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
救济费 | 0.00 | **查看详情226 | 劳务费 | 0.14 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
医疗费补助 | 0.00 | **查看详情227 | 委托业务费 | 0.09 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
助学金 | 0.00 | **查看详情228 | 工会经费 | 0.**查看详情 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
奖励金 | 0.02 | **查看详情229 | 福利费 | 0.53 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
**查看详情310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | **查看详情231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
**查看详情311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | **查看详情239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
**查看详情399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | **查看详情240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
**查看详情299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
**查看详情7 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
**查看详情701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
**查看详情702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 55.92 | 公用经费合计 | 1.25 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:黄山市政府集中采购中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||
注:黄山市政府集中采购中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
单位: 金额单位:万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | **查看详情" valign="center" rowspan="3"> 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | **查看详情" valign="center"> 3 |
合计 | **查看详情" valign="center"> | |||||
**查看详情" valign="center"> | ||||||
注:黄山市政府集中采购中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 黄山市政府集中采购中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计80.37万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计80.37万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,我单位为2022年新增独立核算单位,无上年对比数。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计80.37万元,其中:财政拨款收入80.37万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计79.42万元,其中:基本支出57.18万元,占72.0%;项目支出22.24万元,占28.0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计80.37万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计80.37万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,我单位为2022年新增独立核算单位,无上年对比数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出79.42万元,占本年支出的98.82%。与2021年相比,我单位为2022年新增独立核算单位,无上年对比数。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出79.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出7.05万元,占8.88%;卫生健康(类)支出1.98万元,占2.49%;城乡社区(类)支出66.35万元,占83.54%;住房保障(类)支出4.04万元,占5.09%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56.64万元,支出决算为79.42万元,完成年初预算的140.22%。决算数大于预算数的主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。其中:基本支出57.18万元,占72.0%;项目支出22.24万元,占28%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为0.05万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是年末调整功能科目所致。
2.社会保障和就(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为2.36万元,支出决算为4.69万元,完成年初预算的198.73%,决算数大于预算数的主要原因是追加2022年机关事业单位养老保险补助2.33万元。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为1.18万元,支出决算为2.36万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是追加2022年机关事业单位职业年金补助1.18万元。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.01万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的196.04%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费预算。
5.城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为48.07万元,支出决算为66.35万元,完成年初预算的138.03%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资和追加单位在职奖金所致。
6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为2.81万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的143.77%,决算数大于预算数的主要原因是追加住房公积金预算。
7.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为1.17万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度不再发放提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出57.17万元,其中:人员经费55.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.25万元,主要包括:办公费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黄山市政府集中采购中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黄山市政府集中采购中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,黄山市政府集中采购中心系事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,黄山市政府集中采购中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,黄山市政府集中采购中心共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金25万元。从评价情况看,2022年度政府集中采购中心代理项目专家评审费用(含交通费及可能发生的餐费)、特邀监督员费用按照规定标准及时发放,项目已顺利实施。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“黄山市政府集中采购中心项目评审费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
黄山市政府集中采购中心项目评审费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.9分。全年预算数为25万元,执行数为22.34万元,完成预算的89.36%。项目绩效目标完成情况:2022年度政府集中采购中心代理项目专家评审费用(含交通费及可能发生的餐费)、特邀监督员费用按照规定标准及时发放,项目已顺利实施。发现的主要问题及原因:项目绩效目标设定较为简单,还未实现多元化,量化指标有待进一步细化分解。下一步改进措施:优化绩效目标的设定,多元化、全方面设定绩效指标,构建合理的绩效评价体系,评价方法要注意适当性、可操作性。
黄山市政府集中采购中心项目评审费项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2022年度) | ||||||||||
**查看详情" valign="center"> | ||||||||||
项目名称 | 黄山市政府集中采购中心项目评审费 | |||||||||
主管部门 | 078-黄山市公共资源交易中心 | 实施单位 | 078002-黄山市政府集中采购中心 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 25 | 25 | 22.239 | 10 | 88.96% | 8.90 | ||||
其中:本年财政拨款 | 25 | 25 | 22.239 | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
2022年度政府集中采购中心代理项目专家评审费用(含交通费及可能发生的餐费)、特邀监督员费用按照规定标准及时发放,确保中期项目顺利实施。 | 2022年度政府集中采购中心代理项目专家评审费用(含交通费及可能发生的餐费)、特邀监督员费用按照规定标准及时发放,项目已顺利实施。 | |||||||||
绩效指标 | **查看详情" valign="center"> 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
**查看详情" valign="center" rowspan="5"> 产出指标(50分) | 数量指标 | 市政府集中采购中心将集采项目总数 | ≥**查看详情0个 | 100 | 10 | 8 | 因疫情原因,有些项目停滞 | |||
质量指标 | 经费支出合理性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
评审费管理制定及规范管理规范性 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 评审费发放及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 预算执行率 | ≥99% | 88.96 | 10 | 10 | |||||
**查看详情" valign="center" rowspan="4"> 效益指标(**查看详情分) | 经济效益指标 | 支付集中采购目录内项目评审专家劳务报酬,降低企业成本 | 影响程度(较高、明显、一般) | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 对促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | ||||||
可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 影响程度(较高、明显、一般) | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
**查看详情" valign="center"> 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象 意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 96.90 |
所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年度项目支出绩效自评表