2024年财务服务项目
发布时间 | 2024-05-17 | 项目编号 | 点击查看 |
招标预算 | 详见内容 | 资质要求 | 点击查看 |
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招标单位 | 点击查看 | ||
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招标状态 | 详见内容 |
采购项目名称 | 2024年财务服务项目 |
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采购项目编码 | ** |
项目业主名称 | (略) 住房和城乡建设委员会档案管理处( (略) 房地产档案馆牌子) |
中选中介机构名称 | (略) 光领有限责任会计师事务所 |
合同名称 | 2024年财务服务项目 |
合同编号 | ** |
合同总金额 | 48000.00 |
履约人员 | |
服务期限说明 | |
服务内容 | (一)对2023年项目绩效自评、2023年单位整体支出自评和2025年预算申报的绩效目标及绩效指标进行现场和线上指导及检查。(二)根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号),对单位2024年内部控制情况进行专项检查,出具单位内部控制评价报告。(三)根据《政府会计制度》和其他相关法律法规的要求,每季度派遣2名中级职称以上专业人员现场检查会计凭证,包括账务处理、各项费用报销应附的票据和原始凭证是否齐全、完整,并出具书面检查意见。(四)对单位采购等制度修订提供指导咨询服务。 (五)单位日常业务处理中的财务咨询。 (六)对单位部分项目合同进行合同履约、执行过程专项检查。 |