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广西壮族自治区残疾人联合会2024年部门预算公开说明

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 残疾人联合会 部门预算

所属地区 广西壮族自治区 发布时间 2024/2/5 关键词残疾人联合会部门预算   近期更新2515项目点击关注“残疾人联合会,部门预算”实时招标项目

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广西壮族自治区残疾人联合会2024年部门预算公开说明

来源:自治区残联计财部 发布时间:2024-02-05 17:51


目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:自治区残联2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区残联2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:部门概况

一、主要职责

广西壮族自治区残疾人联合会是国家法律确认、自治区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全区各类残疾人的统一组织。宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

(一)自治区残联本级。

1.宣传贯彻《残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

9.开展残疾人事业的国际交流与合作,募集资金发展残疾人事业。

10.承担自治区人民政府和中国残联交办的其他工作。

(二)广西听力言语康复中心。

为学龄前听障儿童及其他听力言语残疾人提供听觉言语康复、教育康复、康复评定,开展残疾儿童学前教育,以及相关康复研究、指导及培训等工作。

(三)广西残疾人劳动就业指导中心。

开展残疾人就业指导工作;掌握残疾人劳动就业状况及对策研究;负责残疾人劳动力评估、技术培训。

(四)广西残疾人辅助器具中心。

负责组织研制、开发、供应和推广残疾人辅助器具;开展残疾人辅助器具的知识宣传、信息咨询、辅助器具展示、评估适配、适用性改造、使用指导、技术培训和质量监督,对贫困残疾人配置辅助器具实施救助。

(五)广西盲人按摩指导中心。

指导全区盲人按摩工作;开展盲人按摩人员培训、就业咨询、保健按摩师技能鉴定、医疗按摩考试和职称评审工作;组织盲人按摩学术交流活动和实用性科研工作。

(六)广西残疾人康复研究中心。

综合研究残疾人康复理论;调查了解全区各类残疾人的残疾状况和康复需求、掌握康复资源情况;承担残疾人诊断与评估、康复治疗与训练、康复教育与融合教育、康复工程,以及康复研究、康复人才培养、社区康复指导、康复信息咨询、康复宣传和残疾预防等综合服务工作。

(七)自治区残联机关服务中心。

为自治区残联本级(机关)提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

(一)自治区残联本级。

1.单位性质:群众团体机关,自治区财政全额拨款单位,参照公务员管理的群众团体。

2.机构设置情况:办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计财基金部、机关党委(人事部)。

(二)广西听力言语康复中心。

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.机构设置情况:办公室、语训科、社区指导科和医学康复科。

(三)广西残疾人劳动就业指导中心。

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.内部机构设置:办公室、就业管理科、职业培训科、职业指导科和技能实训科。

(四)广西残疾人辅助器具中心。

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.机构设置情况:办公室、假肢矫形器科、肢体辅具科、听力言语辅具科、视力辅具科、无障碍工程改造科。

(五)广西盲人按摩指导中心。

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.机构设置情况:综合科、按摩管理科。

(六)广西残疾人康复研究中心。

1.单位性质:公益二类事业单位。

2.机构设置情况:内设办公室、康复医学科、康复教育科、融合教育科、科研信息管理科、康复工程科和康复门诊部。

(七)自治区残联机关服务中心。

单位性质:公益一类事业单位。

第二部分:自治区残联2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入8282.52万元,总支出8282.52万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少163.61万元,下降1.94%,主要原因是直属事业单位实有账户结转经费减少和贯彻落实自治区政府过紧日子要求,严控一般性支出,一般公共预算拨款收入有所减少。总支出较上年减少163.61万元,下降1.94%,主要原因是贯彻落实自治区政府过紧日子要求,压减部分项目支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入8282.52万元,较上年减少163.61万元,下降1.94%。其中:

(一)一般公共预算收入6226.59万元,较上年减少284.79万元,下降4.37%,主要原因是贯彻落实自治区政府过紧日子要求,严控一般性支出,一般公共预算拨款收入有所减少。

(二)政府性基金预算收入230.1万元,较上年增加150.1万元,增长187.63%,主要原因是2024年中央专项彩票公益金安排直属事业单位残疾儿童康复救助项目经费有所增加,政府性基金预算收入增加。

(三)单位资金收入1774.5万元,较上年增加631.75万元,增长55.28%,主要原因是自治区残疾人康复研究中心儿童康复救助项目业务量增加,事业收入增加,单位资金收入增加。

(四)上年结转结余51.33万元,较上年减少660.67万元,下降92.79%,主要原因是2023年直属事业单位实有资金账户结转经费大部分已使用,上年结转结余减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年总支出8282.52万元,较上年减少163.61万元,下降1.94%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目7762.87万元,占支出预算93.73%,较上年减少333.33万元,下降4.12%。主要原因:优化支出结构,调整本级项目支出用于支持补助市县为民办实事项目。

2.卫生健康支出类科目110.44万元,占支出预算1.33%,较上年增加7.48万元,增长7.26%。主要原因:在职干部职工晋级晋档工资总额增加,医保基数增大,相应经费增加。

3.住房保障支出类科目179.1万元,占支出预算2.16%,较上年增加12.13万元,增长7.26%。主要原因:在职干部职工晋级晋档工资总额增加,住房公积金基数增大,相应经费增加。

4.其他支出类科目230.1万元,占支出预算2.96%,较上年增加150.1万元,增长187.63%。主要原因:2024年中央专项彩票公益金安排直属事业单位残疾儿童康复救助项目经费有所增加,支出相应增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算4567.29万元,占支出预算29.05%,占本年支出预算55.14%,较上年增加2113.46万元,增长86.13%。

主要原因是:以往年度在项目支出编报的编外人员经费,调整纳入基本支出编报,基本支出增幅较大。

2.项目支出预算。

项目支出预算3715.23万元,占支出预算44.86%,较上年减少2277.07万元,下降38%。

主要原因是:以往年度在项目支出编报的编外人员经费,调整纳入基本支出编报,项目支出相应减少;为支持为民办实事项目,压减本级康复、教育等项目经费至补助市县残疾儿童康复救助项目。

(三)预算支出增减变化。

总体上2024年总支出比2023年总支出减少83.61万元,主要原因是为支持为民办实事项目,压减本级康复、教育等项目经费至补助市县残疾儿童康复救助项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算情况。

2024年度我部门财政拨款总收入6456.69万元,较上年减少134.69万元,下降2.04%。其中:一般公共预算收入6226.59万元,较上年减少284.79万元,下降4.37%;政府性基金预算收入230.1万元,较上年增加150.1万元,增长187.63%。

(二)支出预算情况。

2024年度我部门财政拨款总支出6456.69万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),减少134.69万元,下降2.04%。

(三)预算收支减少原因。

为支持为民办实事项目,压减本级康复、教育等项目经费至补助市县残疾儿童康复救助项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共6226.59万元,较上年减少284.79万元,下降4.37%。主要原因是为支持为民办实事项目,压减本级康复、教育等项目经费至补助市县残疾儿童康复救助项目。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1. 社会保障和就业支出类科目5951.15万元,占总支出71.85%,较上年减少303.67万元,下降4.85%,其中:

(1)“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款科目支出预算451.03万元,占一般公共预算支出预算7.24%,较上年增加55.67万元,增长14.08%。全部是基本支出预算,主要是为自治区残联本级(机关)和6个直属事业单位在编职工计缴的养老保险、职业年金以及离退休人员支出等。其中:

①“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“行政单位离退休”项科目支出预算88.96万元;

②“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“事业单位离退休”项科目支出预算13.12万元;

③“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算238.8万元;

④“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目支出预算110.15万元。

(2)“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款科目支出预算5500.12万元,占一般公共预算支出预算88.33%,较上年减少359.34万元,下降6.13%。其中:

①“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“行政运行”项科目支出预算788.57万元,占一般公共预算支出预算12.66%,较上年增加36.37万元,增长4.84%。全部是基本支出预算,主要用于自治区残联本级(机关)为保障日常运转发生的基本支出,包括基本工资和津补贴标准等人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加原因:部分在职人员晋升增资,人员经费有所增长。

②“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“一般行政管理事务”项科目支出预算521万元,占一般公共预算支出预算8.37%,较上年减少117.26万元,下降18.37%。全部是项目支出预算,主要用于自治区残联本级(机关)为完成各项工作任务,保障残疾人事业发展而发生的项目支出,如出国经费、会议费、自治区残联本级(机关)办公设备设施经费、物业管理费支出等。减少原因:根据自治区政府过紧日子要求,压减一般性支出。

③“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“机关服务”项科目支出预算137.68万元,占一般公共预算支出预算2.21%,较上年增加10.18万元,增长7.98%。全部是基本支出预算,主要用于自治区残联机关服务中心的相关支出,包括基本工资和津补贴标准等人员经费支出和日常公用经费支出。增加原因:部分在职人员晋升增资,人员工资性支出有所增加。

④“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人康复”项科目支出预算1805.75万元,占一般公共预算支出预算29%,较上年减少88.49万元,下降4.67%。其中:基本支出1181.16万元,项目支出624.6万元。主要用于广西听力言语康复中心、广西残疾人辅助器具中心、广西残疾人康复研究中心为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人康复项目支出。减少原因:优化支出结构,听力语言康复障碍服务能力建设经费等项目经费在2023年预算基础上压减,用于支持补助市县残疾儿童康复救助项目。

⑤“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人就业”项科目支出预算998.39万元,占一般公共预算支出预算16.03%,较上年减少51.85万元,下降4.94%。其中:基本支出497.74万元,项目支出500.65万元。主要用于广西残疾人劳动就业指导中心、广西盲人按摩指导中心为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人就业和扶贫、教育等项目支出。减少原因:优化支出结构,“惠残工程”假肢矫形器和助听器适配等项目经费在2023年预算基础上压减,用于支持补助市县残疾儿童康复救助项目。

⑥“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人体育”项科目支出预算790万元,占一般公共预算支出预算12.69%,较上年增加10万元,增长1.28%。全部是项目支出预算,主要用于组织残疾人运动员集训、参赛等方面支出。增加原因:2024年安排发放第4届亚残运会体育奖金。

⑦“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“其他残疾人事业支出”项科目支出预算458.73万元,占一般公共预算支出预算7.37%,较上年减少158.29万元,下降25.65%。全部是项目支出预算,主要用于信息化建设、残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法治建设、权益保障等方面支出。减少原因:为支持为民办实事项目,压减本级项目经费至补助市县残疾儿童康复救助项目。

2.“卫生健康支出”类科目101.89万元,占总支出1.23%,较上年增加7.04万元,增长7.42%。

(1)“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项科目支出预算48.43万元,占一般公共预算支出预算0.78%,较上年增加0.97万元,增长2.04%。全部是基本支出预算,为自治区残联本级(机关)按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加原因:部分在职人员晋级增资,医疗保险基数增加,计提费用相应增加。

(2)“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目支出预算53.46万元,占一般公共预算支出预算0.86%,较上年增加6.07万元,增长12.81%。全部是基本支出预算,为6个直属事业单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加原因:在职职工工资总额比上年有所增加,医疗保险基数增加,计提费用相应增加。

3.“住房保障支出”类科目173.55万元,占总支出2.79%,较上年增加11.84万元,增长7.32%。

“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算173.55万元,占一般公共预算支出预算2.79%,较上年增加11.84万元,增长7.32%。增加原因:机关和直属事业单位在职人员工资政策性增支,住房公积金金基数提高,计提的住房公积金增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算3331.61万元,占本年支出预算40.22%,较上年增加956.51万元,增长40.27%。其中:

人员经费预算3051.21万元,占基本支出预算91.58%,较上年增加954.23万元,增长45.5%;

公用经费(商品和服务支出)预算280.4万元,占基本支出预算8.42%,较上年增加2.28万元,增长0.82%;

2.项目支出预算。

项目支出预算2894.98万元,占本年支出预算34.95%,较上年减少1241.3万元,下降30.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度我部门一般公共预算基本支出预算3331.61万元,占总支出40.22%,较上年增加956.51万元,增长40.27%。主要原因是根据预算编制要求,将以往年度在项目支出编报的编外人员经费,调整纳入基本支出编报;单位人员晋级增资,基本支出预算总额增加。具体情况为:

(一)工资福利支出预算2885.97万元,占基本支出预算86.62%,较上年增加918.08万元,增长46.65%。其中:

1.基本工资预算525.87万元,较上年减少8.79万元,下降1.64%。

2.津贴补贴预算292.86万元,较上年减少9.93万元,下降3.28%。

3.奖金预算173.24万元,较上年增加46.21万元,增长36.38%。

4.绩效工资预算428.55万元,较上年增加57.37万元,增长15.46%。

5.机关事业单位基本养老保险缴费预算238.8万元,较上年增加16.14万元,增长7.25%。

6.职业年金缴费预算110.15万元,较上年增加7.6万元,增长7.41%。

7.职工基本医疗保险缴费预算101.89万元,较上年增加7.04万元,增长7.42%。

8.其他社会保障缴费预算6.37万元,较上年增加0.61万元,增长10.59%。

9.住房公积金预算173.55万元,较上年增加11.84万元,增长7.32%。

10.其他工资福利支出预算834.7万元,较上年增加790万元,增长1767.34%。增加原因:编外人员经费本年度纳入基本支出其他工资福利支出预算。

(二)商品和服务支出预算280.4万元,占基本支出预算8.42%,较上年增加2.28万元,增长0.82%。

1.办公费预算14.87万元,较上年减少2.75万元,下降15.61%。

2.印刷费预算0.25万元,较上年增加0.08万元,增长47.06%。

3. 手续费预算0.63万元,较上年增加0.03万元,增长5%。

4.水费预算1.18万元,较上年减少0.58万元,下降32.95%。

5.电费预算5.26万元,较上年减少0.88万元,下降14.33%。

6.邮电费预算11.77万元,较上年减少0.59万元,下降4.77%。

7.差旅费预算33.28万元,较上年增加8.97万元,增长36.9%。

8.维修(护)费预算12.46万元,较上年减少1.7万元,下降12.01%。

9.会议费预算8.5万元,较上年增加0.07万元,增长0.83%。

10.培训费预算2.53万元,较上年增加0.02万元,增长0.8%。

11.公务接待费预算3万元,较上年增加0.01万元,增长0.33%。

12.劳务费预算3.9万元,较上年减少0.4万元,下降9.3%。

13. 委托业务费预算1.5万元,较上年增加0.82万元,增长120.59%。

14.工会经费预算27.54万元,较上年增加1.9万元,增长7.41%。

15.福利费预算6.51万元,较上年增加0.06万元,增长0.93%。

16.公务用车运行维护费预算34.49万元,较上年增加0.01万元,增长0.03%。

17.其他交通费用预算69.94万元,较上年减少0.24万元,下降0.34%。

18.其他商品和服务支出费用预算42.79万元,较上年减少0.55万元,下降1.27%。

(三)对个人和家庭的补助支出预算165.23万元,占基本支出预算4.96%,较上年增加36.14万元,增长28%。

1.离休费预算27.67万元,较上年增加8.2万元,增长42.12%。

2.退休费预算68.72万元,较上年增长23.22万元,增长51.03%。

3.其他对个人和家庭的补助支出预算68.84万元,较上年增加4.72万元,增长7.36%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算83.89万元,较上年增加34.58万元,增长70.13%。其中:

1.因公出国(境)费预算15万元,较上年增加15万元。增加的主要原因是2023年因公出国(境)费不编入年初部门预算,2024年根据对外交流的实际工作需要,安排因公出国(境)费预算。

2.公务接待费预算7.9万元,较上年减少1.93万元,下降19.63%。主要是自治区残联本级(机关)及6个直属事业单位接待康复医学专家开展康复项目、国内外慈善机构合作交流,上级部门来桂调研、检查、指导工作,兄弟省市残联来桂考察交流等发生的支出。减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求,压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费预算60.99万元,较上年增加21.51万元,增长54.48%,其中:

公务用车运行维护费预算38.99万元,较上年减少0.49万元,下降1.24%。主要是自治区残联机关及6个直属事业单位9辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护支出。

公务用车购置费预算22万元,较上年增加22万元。增加的主要原因是2023年该项经费预算为零,2024年经自治区机关事务管理局批准,自治区残联机关更新配备公务用车一辆,公务用车购置预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明:中国采招网(b idcenter.com.cn)

2024年我部门政府性基金收入预算230.1万元,较上年增加150.1万元,增长187.63%。主要原因是2024年中央专项彩票公益金安排直属事业单位残疾儿童康复救助项目经费有所增加,政府性基金收入增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2024年自治区残联机关本级为参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算162.35万元,较2023年预算减少0.3万元,下降0.18%。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算637.76万元,较上年增加102.72万元,增长19.2%。增长原因是根据实际工作需求,听障、康复等项目货物类采购预算增加。其中:货物采购336.2万元,占政府采购预算52.72%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购301.56万元,占政府采购预算47.28%。

政府集中采购预算466.76万元,占政府采购预算73.19%,较上年增加128.72万元,增长38.08%;分散采购预算171万元,占政府采购预算26.81%,较上年减少26万元,下降13.2%。

(三)国有资产占用情况说明。

自治区残联房屋账面面积*****查看详情.89平方米,账面价值*****查看详情.6万元,其中办公用房面积4072.00平方米,占房屋账面面积7.39%;业务用房面积*****查看详情.53平方米,占房屋账面面积76.30%;其他用房面积8992.36平方米,占房屋账面面积16.31%。

自治区残联车辆编制数12辆,编内实际有公务用车12辆:2024年我会机关厅级干部保障用车1辆,机要通信用车2辆,其他用车1辆;直属事业单位一般业务用车8辆。

2024年新增“三项”资产预算56.4万元,较上年减少19.25万元,下降25.45%。减少原因是严格落实过紧日子要求,减少资产采购。2024年新增“三项”资产具体情况如下:

1.保障用车1辆,预算金额22万元;

2.便携式听力计1个,预算金额17.4万元;

3.家长教室LED屏幕1块,预算金额13万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目59个,预算资金3715.23万元;对下转移支付项目14个,预算资金*****查看详情.94万元。绩效目标情况详见附表10、11。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:残疾人事业发展专项资金—支持康复工作—残疾儿童康复救助补助经费。

预算资金:*****查看详情.94万元。

2024年度绩效目标:2024年继续在全区组织实施残疾儿童康复救助制度,为6041名符合条件的0-17岁残疾儿童提供康复救助服务,通过项目的实施,进一步改善残疾儿童康复状况,减轻残疾儿童家庭负担,促进残疾儿童全面发展,基本实现残疾儿童“应救尽救”的目标任务。

设1条数量指标:补贴人数≥6041名。

设1条质量指标:补助资金拨付准确率=100%。

设2条时效指标:时效指标1.自治区补助资金拨付及时率=100%;时效指标2.自治区残疾儿童康复救助任务完成及时率=100%。

设2条成本指标:成本指标1.人均补助标准≤2万元/人.年;成本指标2.残疾儿童康复救助补助经费总成本=*****查看详情.94万元。

设2条社会效益指标:社会效益指标1.获得康复救助人数占申请救助人数比率≥90%;社会效益指标2.每10万人口(常住人口)得到康复服务残疾儿童人数≥45人。

设1条满意度指标:受助残疾儿童及其家属满意度≥90%。

第三部分:名词解释

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

“行政单位离退休”项科目:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

“事业单位离退休”项科目:反映事业单位开支的离退休经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款:反映政府在残疾人事业方面的支出。

“行政运行”项科目:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

“一般行政管理事务”项科目:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

“机关服务”项科目:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

“残疾人康复”项科目:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

“残疾人就业”项科目:反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

“残疾人体育”项科目:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面支出。

“其他残疾人事业支出”项科目:反映除上述项目以及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款:反映行政事业单位医疗方面的支出,指用于自治区残联本级(机关)和直属事业单位医疗保险方面支出。

“行政单位医疗”项科目:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人的医疗经费。

“事业单位医疗”项科目:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费等。

六、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:自治区残联2024年部门预算

公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


附件:自治区残联2024年部门预算公开报表




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