(注:以下内容为附件图片识别,个别文字可能不准确,请以附件为准)
部门名称及代码 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||||
部门职责绩效目标 | 根据《关于调整自治区民政厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》(宁编办发【2022】141号)文件精神核定宁夏福利彩票发行中心自收自支事业编制22名,内设综合部、财务部、技术部、市场一部、市场二部、监察审计室、采购和资产管理部7个正科级机构,核定科级领导职数7正7副。我中心根据《彩票管理条例》及国家财政部和中福彩管理中心有关福利彩票管理的法规、政策和制度以及方针,负责制定福利彩票在宁夏回族自治区的发行、销售、兑奖规则;管理、检查、监督各福利彩票投注站、中福在线销售厅和即开票中心(销售点)的销售活动;福利彩票资金的收支管理工作。因地制宜,有针对性的开展营销活动,提升彩票销售活动效果和质量,进一步拓展彩票销售渠道,提升彩票销量。为国家筹集彩票公益金,为公益事业做贡献。加强内部项目管理全过程的监督检查与分析,建立专项资金绩效目标考评制度,建立绩效目标管理机制对各项目各环节进行目标考核。每年对专项资金项目支出进行绩效评价,对跨年度的重大项目根据项目支出或支出完成情况实施阶段性评价,拟聘请第三方机构专项资金进行绩效评价,完善评价结果与预算安排的有效衔接机制。 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
财政政策性绩效目标 | 部门预算绩效目标 | 部门指标 | |||
预算执行绩效目标 | 结转资金 | 2023年底以前结转资金全部编入2024年部门预算 | 编入2024年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百 | 值100% | |
结余资金 | 2023年底以前结余资金全部申报上缴财政 | 上缴(分包率括收回)2023年底以前结余资金占部门预算的百分 | 100% | ||
预算调剂 | 2024年执行中不发生预算科目调剂 | 率2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率 | 0% | ||
2024年执行中不发生预算级次调剂 | 2024年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率 | 0% | |||
2024年执行中不发生预算追加 | 2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率 | 0% | |||
绩效目标调整 | 发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整 | 调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率 | 0% | ||
项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-专用基金-职工福利基金 | ||||
主管部门 | 自治区福利彩票发行中心 | 实施单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5年 | ||
项目总额 | 200 | 其中:年度资金总额 | 200 | ||
其中:本级资金 | 资金总额 | 200 | 其中:转移市县(区)资金 | 资金总额 | 0 |
其中:财政拨款 | 0 | 其中:中央资金 | 0 | ||
其他资金 | 200 | ||||
结余结转资金 | 0 | 自治区资金 | 0 | ||
年度总体绩效目标 | 项目 预计总预算 200万元,项目用于职工用餐、体检,组织开展集体活动、职工福利设施改善、个代代扣代缴管理性支出等 ,通过项目的实施, 保障中心食堂日常运转 , 保障职工的身体健康,提高职工身体素质。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 | ||
1-产出 | 11-数量指标 | 代扣代缴个人所得税管理 | 1年 | ||
食堂补助涉及人数 | 130人 | ||||
职工设施改造 | 1年 | ||||
12-质量指标 | 保障职工身体健康、提高食堂餐饮质量 | 95% | |||
指标13-时效指标 | 保障2024年工作日 | 95% | |||
14-成本指标 | 代扣代缴个人所得税管理性支出 | 40万元/年 | |||
食堂食材采购费 | 7692.3元/人/年 | ||||
职工设施改造及其它费用 | 80万元/年 | ||||
2-效益 | 21-经济效益 | 0 | 0 | ||
22-社会效益 | 保障性工作达标 | 优 | |||
指标23-生态效益 | 0 | 0 | |||
24-可持续影响 | 有效开展福彩销售工作 | 优 | |||
3-满意 | 度3指1-标服务对象满意度 | 职工员工满意度 | 95% | ||
项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-日常支出 | ||||
主管部门 | 自治区福利彩票发行中心 | 实施单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5年 | ||
项目总额 | 252.30718 | 其中:年度资金总额 | 252.27 | ||
其中:本级资金 | 资金总额 | 252.27 | 其中:转移市县(区)资金 | 资金总额 | 0 |
其中:财政拨 | 款 252.27 | 其中:中央 | 资金 0 | ||
其他资金 | 0 | ||||
结余结转资金 | 0 | 自治区资金 | 0 | ||
年度总体绩效目标 | 宁夏福彩中心为自治区民政厅所属正处级公益二类事业单位,垂直管理全区福彩发行销售工作为保障福彩事业正常开展,保证各项工作运转正常。 根据基本支出定额标准规定,核定宁夏福彩中心公用支出252.3万元。通过项目 实施,保障彩票事业正常开展各项工作运转正常。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 彩票销售机构业务费-日常公用支出 | 130人 | ||
开展会议 | 6场次 | ||||
培训费(单项定额) | 130人 | ||||
取暖费(单项定额) | 130人 | ||||
物业费(单项定额) | 130人 | ||||
业务用车 | 8辆 | ||||
12-质量指标 | 有效开展福彩销售工作 | 确保机关正常运行 | |||
13-时效指标 | 有效保障彩票销售工作正常运行 | 100% | |||
14-成本指标 | 会议费 | 0.42万元/场次 | |||
培训费(单项定额) | 0.135万元/人 | ||||
取暖费(单项定额) | 0.110384万元/人 | ||||
物业费(单项定额) | 3296.16元/人/平方米 | ||||
业务用车运行维护费 | 4万元/辆 | ||||
一般公用支出 | 1.1万元/人 | ||||
2-效益指标 | 21-经济效益 | 0 | 0 | ||
22-社会效益 | 有效开展福彩工作,确保机关运行正常 | 优 | |||
23-生态效益 | 0 | 0 | |||
24-可持续影响 | 有效开展福彩销售工作 | 确保机关正常工作 | |||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | ||
项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-人员支出 | ||||
主管部门 | 自治区福利彩票发行中心 | 实施单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5年 | ||
项目总额 | 1666.567039 | 其中:年度资金总额 | 1666.56 | ||
其中:本级资金 | 资金总额 | 1666.56 | 其中:转移市县(区)资金 | 资金总额 | 0 |
其中:财政拨款 | 1666.56 | 其中:中央资金 | 0 | ||
其他资金 | 0 | ||||
结余结转资金 | 0 | 自治区资金 | 0 | ||
年度总体绩效目标 | 项目预计总预算1666.56万元,其中:基本工资346.5万元;绩效工资449万元;津补贴及奖金202.05万元;社会保障缴费242.01万元,劳务派遣费427万元。主要用于人员工资、五险一金费用。宁夏福彩中心事业编制人员22人,合同制人员108人,通过项目 的实施,保障各项工作有序开展。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 发放工资人数 | 130人 | ||
津贴及奖金发放人数 | 130人 | ||||
社舍保障缴费人数 | 130人 | ||||
12-质量指标 | 工作能力及业绩 | 合格 | |||
13-时效指标 | 如期支付 | 100% | |||
14-成本指标 | 工资性支出 | 11万元/人 | |||
津贴补贴及奖金 | 0.99638万元/人 | ||||
社会保障缴费 | 0.825053万元/人 | ||||
2-效益指标 | 21-经济效益 | 福彩销售量 | 同比2023年相比有效提高 | ||
22-社会效益 | 提高彩票销量,筹集更多公益金。 | 同比2023年彩票公益性成绩相比增长 | |||
23-生态效益 | 0 | 0 | |||
24-可持续影响 | 保障职工工资报酬、彩票销量提升,筹集更多公益金 | 同比上年度相比公益性成绩显著提高 | |||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | ||
项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-其他支出 | ||||
主管部门 | 自治区福利彩票发行中心 | 实施单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5年 | ||
项目总额 | 289 | 其中:年度资金总额 | 289 | ||
其中:本级资金 | 资金总额 | 289 | 其中:转移市县(区)资金 | 资金总额 | 0 |
其中:财政拨款 | 289 | 其中:中央资金 | 0 | ||
其他资金 | 0 | ||||
结余结转资金 | 0 | 自治区资金 | 0 | ||
年度总体绩效目标 | 项目 预计总预算289万元,主要用于直营店日常开支、法律顾问及审计、机房运行维护其它费用。通过项目实施,保障示范店正常运行,维持购彩环境,完善功能设施,确保各项工作有序开展。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 机房运行维护系统 | 4个 | ||
绩效评价、审计费、监理咨询、大厅日常开支 | 1年 | ||||
12-质量指标 | 保障各项工作顺利开展,达到预期合格率。 | 95% | |||
13-时效指标 | 确保各项工作按合同约定正常开展 | 2024年1月 | |||
14-成本指标 | 机房运行维护等费用 | 34.75万元/个 | |||
绩效评价、审计费、监理咨询、大厅开支 | 150万元/年 | ||||
2-效益指标 | 21-经济效益 | 确保彩票销售工作稳步开展 | 优 | ||
22-社会效益 | 增强依法从业意识,提升财务专业水平 | 较高 | |||
23-生态效益 | 0 | 0 | |||
24-可持续影响 | 经营管理过程中各种风险降到最低 | 优 | |||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 职工和广大彩民满意度 | 95% | ||
项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-营销促销推广经费 | ||||
主管部门 | 自治区福利彩票发行中心 | 实施单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5年 | ||
项目总额 | 3281.01 | 其中:年度资金总额 | 3281 | ||
其中:本级资金 | 资金总额 | 3281 | 其中:转移市县(区)资金 | 资金总额 | 0 |
其中:财政拨款 | 3281 | 其中:中央资金 | 0 | ||
其他资金 | 0 | ||||
结余结转资金 | 0 | 自治区资金 | 0 | ||
年度总体绩效目标 | 主要用于彩票销售网点形象建设和提升、维护、业务培训、游戏的品牌建设、公益宣传、支持业务创新、新游戏推广、市场营销等。提高群众对福彩公益品牌认知度,筹集更多公益金。2024年预计预算3281.01万元。项目主要包括1.彩票预制票据采购项目220万元、2.宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目911万元。 3..采购营销宣传品150万元。4.营销推广费2000.1万元。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 采购营销宣传品 | 2000个 | ||
宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目 | 每年 | ||||
营销宣传促销 | 12次 | ||||
预制票据 | 10000箱 | ||||
12-质量指标 | 验收合格率 | 95% | |||
13-时效指标 | 完成时间 | 2024年12月 | |||
14-成本指标 | 采购营销宣传品 | 0.075万元/个 | |||
宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目 | 911万元/年 | ||||
营销宣传促销 | 166.67万元/月 | ||||
预制票据 | 0.022万元/箱 | ||||
2-效益指标 | 21-经济效益 | 提升彩票销量,筹集更多彩票公益金。 | 较高 | ||
22-社会效益 | 行业就业率 | 优 | |||
23-生态效益 | 0 | 0 | |||
24-可持续影 | 提高群众对福彩公益品牌认知度 | 上年相比显著提高 | |||
3-满意度指标 | 响31-服务对象满意度 | 彩票业主和投注站业主满意度 | 90% | ||
项目名称 | 彩票市场调控资金-系统运行维修、维护费、专用设备 | ||||
主管部门 | 自治区福利彩票发行中心 | 实施单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5年 | ||
项目总额 | 2184 | 其中:年度资金总额 | 2184 | ||
其中:本级资金 | 资金总额 | 2184 | 其中:转移市县(区)资金 | 资金总额 | 0 |
其中:财政拨款 | 2184 | 其中:中央资金 | 0 | ||
其他资金 | 0 | ||||
结余结转资金 | 0 | 自治区资金 | 0 | ||
年度总体绩效目标 | 为确保我区福彩电脑票销售系统安全运行,宁夏福彩数据机房销售系统设备安全运行,保障全区福彩销售场所电脑型福利彩票的正常销售,预算费用2184万元。项目主要内容:1.电脑票系统技术服务费535万元、2.即开票系统技术服务费155万元、3.等级保护测评费70.8万元、4.彩票业务运营平台服务费75.5万元、5.中彩统一系统配套服务项目 70.5万元、6.福彩销售网点一体化监控平台619.2万元。7.销售场所品牌提升项目368万元。8.全区公交车身广告74万元 .9公益宣传费用120万元? 10.即开票配送服务费96万元,合计2184万元。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 彩票运营平台项目 | 每年 | ||
等级保护测评项目 | 4条 | ||||
电脑票销售技术服务费 | 每年 | ||||
公益宣传费用 | 12月 | ||||
公益宣传公交车身广告 | 10辆 | ||||
即开票配送服务 | 1年 | ||||
即开票销售技术服务费 | 每年 | ||||
销售场所品牌提升 | 184家 | ||||
销售网点一体化监控平台服务 | 1500家 | ||||
中彩统一系统服务 | 每年 | ||||
12-质量指标 | 维护彩票发行销售安全 | 正常运行 | |||
13-时效指标 | 依据合同约定,按时完成招投标 | 2024年12月底 | |||
14-成本指标 | 彩票运营平台项目 | 75.5万元/年 | |||
等级保护测评项目 | 17.7万元/条 | ||||
电脑票销售技术服务费 | 535万元/年 | ||||
公益宣传公交车身广告 | 10万元/月 | ||||
即开票配送服务 | 96万元/年 | ||||
即开票销售技术服务费 | 155万元/年 | ||||
全区公交车身广告 | 7.4万元/辆 | ||||
销售场所品牌提升 | 2万元/个 | ||||
销售网点一体化监控平台服务 | 0.4128万元/个 | ||||
中彩统一系统服务 | 70.5万元/年 | ||||
2-效益指标 | 21-经济效益 | 拓展彩票销售渠道,提升彩票销售量 | 同比2023年销量显著提 | ||
22-社会效益 | 提升彩票销量,筹集更多彩票公益金 | 同比2023年销量显著提 | |||
23-生态效益 | 0 | 0 | |||
24-可持续影响 | 彩票系统信息化建设程度 | 同比2023年有效提升 | |||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 投注业主对销售系统满意度 | ≥ 90% |
( 2024年度)
部门名称及代码
宁夏福利彩票发行中心
部门职责绩效目标
根据《关于调整自治区民政厅部分所属事业单位机构编制事项的通知 》
(宁编办发【2022】141号)文件精神核定宁夏福利彩票发行中心自收自支事
业编制22名,内设综合部、财务部、技术部、市场一部、市场二部、监察审计
室、采购和资产管理部7个正科级机构,核定科级领导职数7正7副。
我中心根据《彩票管理条例》及国家财政部和中福彩管理中心有关福利彩
票管理的法规、政策和制度以及方针,负责制定福利彩票在宁夏回族自治区的
发行、销售、兑奖规则;管理、检查、监督各福利彩票投注站、中福在线销售
厅和即开票中心(销售点)的销售活动;福利彩票资金的收支管理工作 。因地
制宜,有针对性的开展营销活动 ,提升彩票销售活动效果和质量 ,进一步拓展
彩票销售渠道,提升彩票销量。为国家筹集彩票公益金,为公益事业做贡献。
加强内部项目管理全过程的监督检查与分析 ,建立专项资金绩效目标考评
制度,建立绩效目标管理机制对各项目各环节进行目标考核 。每年对专项资金
项目支出进行绩效评价,对跨年度的重大项目根据项目支出或支出完成情况实
施阶段性评价,拟聘请第三方机构专项资金进行绩效评价 ,完善评价结果与预
算安排的有效衔接机制。
备
注
一级指标
二级指标
三级指标
预算执行绩效目标
财政政策性绩效目标 部门预算绩效目标
结转资金
2023年底以前结转资金
全部编入2024年部门预
算
结余资金
2023年底以前结余资金
全部申报上缴财政
2024年执行中不发生预
算科目调剂
预算调剂
2024年执行中不发生预
算级次调剂
2024年执行中不发生预
算追加
绩效目标调
整
发生预算调剂的,绩效
目标也要同步调整
编入2024年部门预算
的结转资金占部门实
际全部结转资金的百
分率
上缴(包括收回)
2023年底以前结余资
金占部门预算的百分
率
2024年执行中发生预
算科目调剂资金占部
门预算的百分率
2024年执行中发生预
算级次调剂资金占部
门预算的百分率
2024年执行中发生预
算追加资金占部门预
算的百分率
调整绩效目标对应资
金额占预算调剂的百
分率
部门
指标
值
100%
100%
0%
0%
0%
0%
附件
其中:
本级资
金
年度总
体
绩效目
标
2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2024年度)
单位:万元
项目名称
福利彩票发行销售机构业务费-专用基金-职工福利基金
主管部门
自治区福利彩票发行中心
实施单位
宁夏福利彩票发行中心
项目属性
02-经常性项目
项目期
项目总额
资金总额
其中:财政拨款
其他资金
结余结转资金
200
200
0
200
0
其中:年度资金总额
其中:
转移市县(区)资金
资金总
额
其
中:中
央资金
自治
区资金
5年
200
0
0
0
项目 预计总预算 200万元,项目用于职工用餐、体检,组织开展集体活动、职工福利设施改善、个代代扣代
缴管理性支出等 ,通过项目的实施, 保障中心食堂日常运转 , 保障职工的身体健康,提高职工身体素质
。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效值
代扣代缴个人所得税管理
11-数量指标
食堂补助涉及人数
职工设施改造
12-质量指标
保障职工身体健康、提高食堂餐饮质量
1-产出指标
13-时效指标
保障2024年工作日
代扣代缴个人所得税管理性支出
14-成本指标
食堂食材采购费
职工设施改造及其它费用
21-经济效益
0
22-社会效益
保障性工作达标
2-效益指标
23-生态效益
0
24-可持续影响
有效开展福彩销售工作
3-满意度指标31-服务对象满意度 职工员工满意度
1年
130人
1年
95%
95%
40万元/年
7692.3元/人/年
80万元/年
0
优
0
优
95%
附件
2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2024年度)
单位:万元
项目名称
福利彩票发行销售机构业务费-日常支出
主管部门
自治区福利彩票发行中心
实施单位
宁夏福利彩票发行中心
项目属性
02-经常性项目
项目期
5年
项目总额
252.30718
其中:年度资金总额
252.27
资金总额
252.27
资金总额
其中:
本级资金
其中:财政拨款
252.27
其他资金
结余结转资金
0
0
其中:
转移市县
(区)资金
其中:中央资金
自治区资金
0
0
0
年度总体
绩效目标
宁夏福彩中心为自治区民政厅所属正处级公益二类事业单位,垂直管理全区福彩发行销售工作为保障福
彩事业正常开展,保证各项工作运转正常。 根据基本支出定额标准规定,核定宁夏福彩中心公用支出
252.3万元。通过项目 实施,保障彩票事业正常开展各项工作运转正常。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效值
彩票销售机构业务费-日常公用支出
开展会议
11-数量指标
培训费(单项定额)
取暖费(单项定额)
物业费(单项定额)
业务用车
1-产出指标
12-质量指标
有效开展福彩销售工作
13-时效指标
有效保障彩票销售工作正常运行
14-成本指标
会议费
培训费(单项定额)
取暖费(单项定额)
物业费(单项定额)
业务用车运行维护费
一般公用支出
2-效益指标
21-经济效益
0
22-社会效益
有效开展福彩工作,确保机关运行正常
23-生态效益
0
24-可持续影响 有效开展福彩销售工作
3-满意度指标 31-服务对象满意度职工满意度
130人
6场次
130人
130人
130人
8辆
确保机关正常运行
100%
0.42万元/场次
0.135万元/人
0.110384万元/人
3296.16元/人/平方米
4万元/辆
1.1万元/人
0
优
0
确保机关正常工作
≥95%
附件
2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2024年度)
单位:万元
项目名称
福利彩票发行销售机构业务费-人员支出
主管部门
自治区福利彩票发行中心
实施单位
宁夏福利彩票发行中心
项目属性
02-经常性项目
项目期
5年
项目总额
1666.567039
其中:年度资金总额
1666.56
资金总额
其中:
本级资
金
其中:财政拨
款
其他资金
结余结转资金
1666.56
1666.56
0
0
其中:
转移市
县
(区)
资金
资金总额
其中:中
央资金
自治区资金
0
0
0
年度总
体
绩效目
标
一级指
标
项目预计总预算1666.56万元,其中:基本工资346.5万元;绩效工资449万元;津补贴及奖金202.05万元;社
会保障缴费242.01万元,劳务派遣费427万元。主要用于人员工资、五险一金费用。宁夏福彩中心事业编制人
员22人,合同制人员108人,通过项目 的实施,保障各项工作有序开展。
二级指标
三级指标
绩效值
发放工资人数
11-数量指标
津贴及奖金发放人数
社舍保障缴费人数
1-产出
指标
12-质量指标
工作能力及业绩
13-时效指标
如期支付
工资性支出
14-成本指标
津贴补贴及奖金
社会保障缴费
21-经济效益
福彩销售量
2-效益
指标
22-社会效益
提高彩票销量,筹集更多公益金。
23-生态效益
0
24-可持续影响
保障职工工资报酬、彩票销量提升,筹集更多公益金
3-满意
度指标
31-服务对象满意
度
职工满意度
130人
130人
130人
合格
100%
11万元/人
0.99638万元/人
0.825053万元/人
同比2023年相比有效提高
同比2023年彩票公益性成绩相
比增长
0
同比上年度相比公益性成绩显
著提高
≥90%
附件
2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2024年度)
单位:万元
福利彩票发行销售机构业务费-其他支出
自治区福利彩票
发行中心
实施单位
宁夏福利彩票发行中心
项目名称
主管部门
项目属性
02-经常性项目
项目期
项目总额
资金总额
其中:
本级资金
其中:财政拨
款
其他资金
结余结转资金
289
289
289
0
0
其中:年度资金总额
其中:
转移市县(区)资金
资金总
额
其
中:中
央资金
自治
区资金
5年
289
0
0
0
年度总体
绩效目标
项目 预计总预算289万元,主要用于直营店日常开支、法律顾问及审计、机房运行维护其它费用。
通过项目实施,保障示范店正常运行,维持购彩环境,完善功能设施,确保各项工作有序开展。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效值
11-数量指标
机房运行维护系统
绩效评价、审计费、监理咨询、大厅日常开支
1-产出指
标
12-质量指标
保障各项工作顺利开展,达到预期合格率。
13-时效指标
确保各项工作按合同约定正常开展
4个
1年
95%
2024年1月
34.75万元/个
14-成本指标
机房运行维护等费用
绩效评价、审计费、监理咨询、大厅开支
150万元/年
2-效益指
标
21-经济效益
确保彩票销售工作稳步开展
22-社会效益
增强依法从业意识,提升财务专业水平
23-生态效益
0
24-可持续影响 经营管理过程中各种风险降到最低
3-满意度
指标
31-服务对象满意
度
职工和广大彩民满意度
优
较高
0
优
95%
附件
2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2024年度)
单位:万元
福利彩票发行销售机构业务费-营销促销推广经费
自治区福利彩票发行中
心
实施单位
宁夏福利彩票发行中心
项目名称
主管部门
项目属性
02-经常性项目
项目期
项目总额
3281.01
其中:年度资金总额
其中:
本级资金
资金总额
其中:财
政拨款
其他
资金
结余结转资
金
3281
3281
0
0
资金总额
其中:
转移市县
(区)资金
其中:中央
资金
自治区资金
5年
3281
0
0
0
年度总体
绩效目标
主要用于彩票销售网点形象建设和提升、维护、业务培训、游戏的品牌建设、公益宣传、支持业务创
新、新游戏推广、市场营销等。提高群众对福彩公益品牌认知度,筹集更多公益金。2024年预计预算
3281.01万元。项目主要包括1.彩票预制票据采购项目220万元、2.宁夏福彩多功能综合服务第三方
运营项目911万元。 3..采购营销宣传品150万元。4.营销推广费2000.1万元。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效值
11-数量指标
采购营销宣传品
宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目
营销宣传促销
预制票据
1-产出指标
12-质量指标 验收合格率
13-时效指标 完成时间
14-成本指标
采购营销宣传品
宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目
营销宣传促销
预制票据
21-经济效益 提升彩票销量,筹集更多彩票公益金。
2-效益指标
22-社会效益 行业就业率
23-生态效益 0
2000个
每年
12次
10000箱
95%
2024年12月
0.075万元/个
911万元/年
166.67万元/月
0.022万元/箱
较高
优
0
3-满意度指标
24-可持续影
响
31-服务对象
满意度
提高群众对福彩公益品牌认知度
上年相比显著提高
彩票业主和投注站业主满意度
90%
附件
2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2024年度)
项目名称
彩票市场调控资金-系统运行维修、维护费、专用设备
主管部门
自治区福利彩票发行中心
实施单位
宁夏福利彩票发行中心
单位:万元
项目属性
项目总额
其中:
本级资金
资金总额
其中:财政拨
款
其他资金
结余结转资金
02-经常性项目
项目期
2184
2184
2184
0
0
其中:年度资金总额
资金总额
其中:
转移市县
(区)资金
其中:中央
资金
自治区资金
5年
2184
0
0
0
年度总体
绩效目标
为确保我区福彩电脑票销售系统安全运行,宁夏福彩数据机房销售系统设备安全运行,保障全区福彩
销售场所电脑型福利彩票的正常销售,预算费用2184万元。项目主要内容:1.电脑票系统技术服务费
535万元、2.即开票系统技术服务费155万元、3.等级保护测评费70.8万元、4.彩票业务运营平台服务
费75.5万元、5.中彩统一系统配套服务项目 70.5万元、6.福彩销售网点一体化监控平台619.2万元。
7.销售场所品牌提升项目368万元。8.全区公交车身广告74万元 .9公益宣传费用120万元? 10.即开票
配送服务费96万元,合计2184万元。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效值
11-数量指标
彩票运营平台项目
等级保护测评项目
电脑票销售技术服务费
公益宣传费用
公益宣传公交车身广告
即开票配送服务
即开票销售技术服务费
销售场所品牌提升
销售网点一体化监控平台服务
中彩统一系统服务
1-产出指标
12-质量指标
维护彩票发行销售安全
13-时效指标
依据合同约定,按时完成招投标
14-成本指标
彩票运营平台项目
等级保护测评项目
电脑票销售技术服务费
公益宣传公交车身广告
即开票配送服务
即开票销售技术服务费
全区公交车身广告
销售场所品牌提升
销售网点一体化监控平台服务
中彩统一系统服务
每年
4条
每年
12月
10辆
1年
每年
184家
1500家
每年
正常运行
2024年12月底
75.5万元/年
17.7万元/条
535万元/年
10万元/月
96万元/年
155万元/年
7.4万元/辆
2万元/个
0.4128万元/个
70.5万元/年
2-效益指标
21-经济效益
拓展彩票销售渠道,提升彩票销售量
22-社会效益
提升彩票销量,筹集更多彩票公益金
23-生态效益
0
24-可持续影响 彩票系统信息化建设程度
3-满意度指标31-服务对象满意度投注业主对销售系统满意度
同比2023年销量显著提高
同比2023年销量显著提高
0
同比2023年有效提升
≥ 90%