关于合肥市粮食集团有限公司2023年度内控审计服务询价函
发布时间 | 2024-05-16 | 项目编号 | 点击查看 |
招标预算 | 详见内容 | 资质要求 | 点击查看 |
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各有关审计中介机构:
为 (略) 的内部管理, (略) 对集团内控管理制度的执行情况, (略) (略) 2023年度内控管理情况进行审计,现对本次审计服务开展询价,具体内容如下:
一、被审计单位
(略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 。
二、审计内容
1、对集团内控管理制度的执行情况进行审计。
2、对集团过渡期职工薪酬方案的执行情况进行审计。
三、审计工作要求
审计机构应按照国家有关会计制度、独立审计准则等审计相关规定,对被审计单位2023年度内控管理情况进行审计,分别发表审计意见,对内部管理的缺陷提出书面审计建议书,并于6月16日前分别出具审计报告,所有审计报告一式四份。
四、资格要求
具备资质的审计中介机构
五、报价报送及要求
1、报价活动代理人授权委托书、联系方式。
2、报价表,包含业务收费及差旅、食宿等拟收取的各项相关费用。
3、报价单位综合情况简介、资质证书、营业执照等复印件(加盖印章)。
4、本次审计工作方案暨项目实施承诺函,主要包含但不仅限于以下内容:派驻项目的主审、主评和工作人员名单及从业资格证复印件、工作进度安排、质量及方案实施保证、提交审计报告的期限。
5、各中介机构不得向第三方透露相关信息。
6、此次招标按照有效最低价确定中标机构,各中介机构自行按照实际情况报价,有效报价上限为人民币2.5万元。投标审计机构低于3家的,转为通过竞争性谈判方式确定中标审计机构。
7、中标的审计机构出具正式报告并获得委托方认可后,委托方支付相关费用。
有意向的会计师事务所,请于**日下午16:30前将报价表(盖章)及相关资料密 (略) 蜀山区环湖东路 (略) (略) ,我公司将在5月25日前评出审计单位一个。
联系人:
(略) (略) 梁艳 电话:0551-*
(略) (略)
**日