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海口市建工集团有限公司内控制度建立及执行情况审计比选采购公告

2024年05月23日   海南
发布时间 2024-05-23 项目编号 点击查看
招标预算 68600.0万元 资质要求 点击查看
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招标状态 【已截止】
招标正文  |  服务热线:400-810-9688

一、项目概况

(一)项目名称

(略) (略) 内控制度建立及执行情况审计

(二)被审计单位基本情况

(略) (略) ( (略) (略) )成立于**日,业务范围主要有政府 (略) 政项目的施工总承包和工程项目管理,旧城区土地整理与开发,房地产开发、建设、经营与管理,经政 (略) 公共设施投资、建设和管理,建设工程项目勘测、岩土勘察、设计、施工、监理和咨询,房屋租赁,但公司业务基本在下属企业开展,总部主要为统筹管理职能。

二、审计内容

(一)重点审计内容

对集团总部内控制度建立、执行情况规范性进行检查(含三公经费规范性检查),提供审计建议,帮助企业完善内部控制制度,提升管理水平。

(二)审计期间

内控制度建立、执行情况规范性检查审计期间为**24年6月;三公经费规范性检查审计期间为2017年5月至2023年12月,三公经费(延伸至误餐费)涉及内容较少,2019年至2023年三项费用合计每年基本未超过5万元,2017-2018年主要为公务车使用费。

三、服务要求

(一)资质要求

具备独立法人资格,有效的营业执照。

(二)人员要求

项目组成员不少于3人,其中:项目负责人1人(注册会计师),中级以上职称(含)人员不少于2人。中标单位委派人员需与投标文件中拟派人员保持一致,未经委托方同意不得更换,否则招标人有权取消中标资格。

(三)时间要求

合同签订后5日内进场开展审计工作,1个月内完成审计工作。

四、投标须知

(一)招标控制价

本项目招标最高限价为人民币68,600.00元(人民币*万*仟*佰元),包含完成咨询服务的全部价格,包括但不限于成果文件编制及修改费用、人力物力成本、利润、税金等一切费用。

(二)评审办法

本次评选采用综合评分法,开标结果不对外公布,仅通知投标人。(具体评审规则详见第二章评选方法及标准)

(三)投标文件

1.投标文件组成

(1)承诺函;

(2)报价表;

(3)审计工作方案;

(4)客户需求分析;

(5)法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证明;

(6)营业执照复印件;

(7)公司资质证书复印件;

(8)近3年承担过的相关审计业绩情况(企业内控管理审计、咨询等相关的业务,附合同首尾页复印件);

(9)拟派本项目人员名单及人员身份证、注册证/职称证、本单位社保证明复印件(近3个月)及拟派本项目人员项目经验情况介绍(并提供项目经理相关经验佐证材料);

(10)提供近三年未违反相关法律、法规和规定,受到相关管理部门处罚的承诺书;

(11)信用中国(http://**.cn)、中国政府采购网(http://**.cn)或中国执行信息公开网信息查询结果界面截图。

2.投标文件密封

以上所有材料,添加目录装订成册加盖公章,放入密封袋中加贴封条,并在密封袋封口处加盖报名单位公章,密封袋上写明项目名称、报名单位名称、联系人及联系电话。逾期未送达指定地点或未按照要求盖章密封和加写标注的投标文件不予受理。

3.投标文件递交

(1)递交截止时间:**日17时;

(2)递交地点: (略) 龙华区世纪广场 (略) (略) ;

(3)联系人:田工;

(4)联系电话:0898-* *。

(四)无效投标

投标文件有下列情况之一的,属于重大偏差,视为未对招标文件做出实质性响应,应当作为无效投标予以否决。

1.营业执照未在有效期内;

2.投标文件中的投标函未加盖投标人公章的;

3.投标文件中的投标函无企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)签章的;

4.如投标函由企业法定代表人委托代理人签章的,但委托代理人没有合法、有效委托书(原件)的;

5.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;

6.投标报价高于招标文件设定的比选限价的;

7.投标文件组成不符合招标文件要求的;

8.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中有两个或多个报价且未声明哪一个为最终报价的,按招标文件要求提交备选投标方案的除外;

9.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的;

10.以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的。

五、其他说明

本次提供材料仅供各单位制作投标材料使用,严禁外传,一经发现,我司将保留法律追诉权。

本比选 (略) (略) 审计部负责解释。

海口市建工集团有限公司内控制度建立及执行情况审计比选采购公告(图1)附件: (略) (略) 内控制度建立及执行情况审计比选采购文件.pdf

(略) (略)

**日

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标签: 制度 内控 审计

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